对于刚来澳洲工作的朋友们来说,
澳洲的报税流程略显复杂,总会让人头疼。
但工作相关的纳税额是可以通过申报进行退税的。
千万不要偷懒,快来仔细了解下可申报的内容,说不定会为你省下一大笔费用!
哪些人需要报税?
澳洲公民(Citizen)、澳洲永居(PR)自然不用说。
但让许多人困惑的是:留学生也需要报税给澳大利亚政府么?
官网清楚的说明了:但凡在澳洲获得收入的人,都需要报税!需要报却不报会果断被罚款!
报税时间
按照澳大利亚法律规定,从前一年度7月1日至当年6月30日的各项税务收支,都应在当年7月1日后开始呈报税务局。
每年的7月1日到10月31日就是法定报税期,如果你委托会计师报税的话,可以延长到次年的3月31日。您必须在此期间向 ATO 申报上一财年的个人收入税。
那么,你可以申报哪些项目呢?
电费
对于在家工作的纳税人来说,电费扣税可是一笔大大的红利,但千万要记得保留在家工作的记录。每小时可以扣掉0.45澳元,如果你每周工作4个小时,每年就能申报900澳元的扣税。
收入保险
天有不测风云,为了应对生病或受伤的状况,很多人都在保险公司投了保。这里面也有一笔钱能申报扣税,条件是掏钱支付款项的必须是申报人自己。
信用卡
可申报扣税的信用卡必须为工作专用卡,年费、一定的利息费和其他与工作直接相关的开支都可以申报扣除。
用车
用车方面的扣税是今年的焦点所在,ATO也会进行重点监察。上下班通勤不能扣税,但开车去见客户可以。前提仍然是你能提供确切记录。
办公用品
对在家办公的人来说,哪怕只在家工作一天,也有可以申报省钱的项目,好比办公桌、打印机、墨盒和其他文具等。电脑折旧费和杀毒软件也可以算在内。
手机
ATO对这项扣税也会进行追踪调查,千万不要把整部手机都拿了申报扣税,而坐在回家的火车上刷朋友圈这种开销也不能作为申请项。
服装/化妆
看到将新衣服作为申报项时,税务员可能不大乐意。但如果是必需品,你仍然可以大胆申报。举例来说,如果你包里装的是工作用品而不是口红或午饭之类,完全可以把手提包或公文包写进申报扣税单里。
至于报税的方法,小编就不在这儿赘述了,大家可以:
1. 请会计师帮你报!
2. 自己上网报!(通过MyTax网站)
但是!注意哦!
2017财政年不同以往,ATO所展示出的改革决心和魄力可以说是前所未有。
ATO将更有针对性地从以下三个方面下手,对纳税人进行审计 :
(1)与工作相关的费用抵扣;
(2)用于出租的资产;
(3)奢侈品(诸如游艇、豪车以及艺术品之类的高档物品)。
今天小编将重点着眼于第一项:与工作相关的费用抵扣。
说到「工作相关费用」,为什么ATO的官老爷们会盯上这个科目呢?
原因很简单,澳洲每年有850万的纳税人会选择申报「工作相关费用」开支作为抵扣,单独这个科目下的总申报数就达到了每年210亿澳币!
看着这些白花花的银子就这样从眼皮底下溜走了ATO自然是不会善罢甘休的,于是对这个「工作相关费用」科目的审查也就一年比一年严格了。
而且ATO在这个财政年中多次表示将扩大对纳税人审计的范围,并用尖端科技去识别和发现问题。
“ATO总裁助理Graham Whyte在最近的演讲中说到,「每一份纳税人提交的材料都会经过由ATO开发的软件的严密审查。这意味着我们可以识别并审查那些材料中缺少必要信息或者包含不当费用抵扣的纳税人。」”
换言之,ATO是有能力对不正确的或虚高的抵扣申报进行筛查的。于此同时,ATO近年审计软件开发看似已经取得成效。
小编在此诚挚地建议大家:切勿在此刻挑战ATO的权威!
以下的几点建议可以帮助大家避免来自ATO的审计:
(1) ATO更容易关注那些有异常高额抵扣申报的纳税人
近年来,越来越多真实案例显示,当发现某些纳税人的税务抵扣申报异常高的时候,ATO会直接打电话给该纳税人的雇主核实信息,比如会问「老板有没有为员工报销过某些费用」或者「该雇员在公司内的职责是什么」。
一旦当老板回答的答案与雇员提交的报税材料不一致时,ATO将会对这名纳税人进行更进一步调查。
(2) ATO非常重视虚高的工作相关差旅费
最近几个财政年出现了多起针对「工作相关差旅费」的法院判决,其中最需要引起我们重视判例的当属2016年Thambiannan v FCT的案件。
在Thambiannan的案件中,纳税人由于无法提交任何关于自己出差时与工作相关的单据凭证,被法院驳回6,000澳元境外消费的税务抵扣请求。
这个判例提醒了我们:出差时请妥善保管好发票和凭证,已确保在受到审查时可以从容应对。
如果是为了办私事而出差,那么还是那句话,千万不要贪图一时的小便宜而冒上被ATO审计的风险。